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五大連池市統計局2019年部門預算及有關情況說明

更新時間:2019-01-31 15:54:22點擊次數:1031次

五大連池市統計局2019年部門預算及有關情況說明
目錄

第一部分基本情況

一、主要職責

二、機構設置

三、人員構成

四、部門預算編報范圍

第二部分2019年部門預算表

1部門收支總體情況表

2部門收入總體情況表

3部門支出總體情況表

4財政撥款收支總體情況表

5一般公共預算支出情況表

6一般公共預算基本支出情況表(部門經濟分類)

7一般公共預算項目支出情況表(部門經濟分類)

8一般公共預算基本支出情況表(政府經濟分類)

9一般公共預算項目支出情況表(政府經濟分類)

10政府性基金預算支出情況表

11政府性基金預算支出情況表(部門經濟分類)

12政府性基金預算支出情況表(政府經濟分類)

13一般公共預算“三公”經費支出情況表

14部門預算項目支出績效目標申報表

第三部分2019年部門預算安排情況說明

一、表1部門收支總體情況說明

二、表2部門收入總體情況說明

三、表3部門支出總體情況說明

四、表4財政撥款收支總體情況說明

五、表5一般公共預算支出情況說明

六、表6一般公共預算基本支出情況(部門經濟分類) 說明

七、表7一般公共預算項目支出情況(部門經濟分類) 說明

八、表8一般公共預算基本支出情況(政府經濟分類) 說明

九、表9一般公共預算項目支出情況(政府經濟分類) 說明

十、表10政府性基金預算支出情況說明

十一、表11政府性基金預算支出情況(部門經濟分類)說明

十二、表12政府性基金預算支出情況(政府經濟分類)說明

十三、表13一般公共預算“三公”經費支出情況說明

十四、表14預算績效情況說明

十五、政府采購預算情況說明

十六、關于國有資產占有使用情況的說明

十七、預算收支增減變化情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分基本情況

一、主要職責:

(一)貫徹實施國家、省、黑河市統計法律、法規和政策、規劃;結合本市實際,研究擬定地方性的統計工作規范性文件、規劃和計劃,并組織實施;承擔組織協調全市統計工作的責任,確保統計數據真實、準確、及時。

(二)組織實施省、黑河市統計報表制度;執行國家統計標準;指導全市專業統計工作和統計基層基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度并組織實施。

(三)組織實施周期性的人口、經濟、農業等重大國情國力普查;組織協調全市性的經濟社會專項調查。

(四)、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向市委、市政府及有關部門提供咨詢建議;搜集、整理、提供外市(縣)基本統計資料并同我市進行對比、分析、研究。

(五)承擔資源枯竭城市轉型監測、省縣域經濟社會發展綜合考評、黑河市經濟社會發展主要指標考評及臨時性調查的監測統計呈報、綜合、協調工作。

(六)統一核定、管理、公布全市性的基本統計資料,定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

(七)組織指導全市統計科學研究、統計教育、統計人員培訓工作。

(八)會同有關部門完成省、地(市)對縣(市)區黨政領導班子目標考核任務。

二、機構設置:根據上述職責,統計局機構設置為六股兩隊。六股分別是:國民經濟綜合核算股,社會法制股、工農業統計股、貿易外經統計股、資源節約環境評價股、績效考核指標綜合監測考核評價辦公室。兩隊分別是:五大連池市農村社會經濟調查隊(副科級)、五大連池市城市社會經濟調查隊(股級)。

三、人員構成:人員構成:行政編制10人(其中工勤人員1人),行政在職10人(其中工勤人員1人),退休9人;事業編制9人、在職3人;退休2人。

四、部門預算編報范圍:2019年納入部門預算編制范圍的單位有統計局、五大連池市農村社會經濟調查隊。

第二部分2019年部門預算表

見附件:

1部門收支總體情況表

2部門收入總體情況表

3部門支出總體情況表

4財政撥款收支總體情況表

5一般公共預算支出情況表

6一般公共預算基本支出情況表(部門經濟分類)

7一般公共預算項目支出情況表(部門經濟分類)

8一般公共預算基本支出情況表(政府經濟分類)

9一般公共預算項目支出情況表(政府經濟分類)

10政府性基金預算支出情況表

11政府性基金預算支出情況表(部門經濟分類)

12政府性基金預算支出情況表(政府經濟分類)

13一般公共預算“三公”經費支出情況表

14部門預算項目支出績效目標申報表

第三部分2019年部門預算安排情況說明

一、1部門收支總體情況說明:統計局2019年部門收入預算181.69萬元,部門支出預算189.69萬元。

二、2部門收入總體情況說明:統計局2019年部門收入預算181.69萬元,其中一般公共預算收入181.68萬元。

三、3部門支出總體情況說明:統計局2019年部門支出預算181.69萬元,其中基本支出181.69萬元,占100%;項目支出0元。

四、4財政撥款收支總體情況說明:統計局2019年財政撥款收入181.69萬元,其中;經費撥款 181.69萬元。2019年財政撥款支出181.69萬元,其中:一般公共服務支出138.53萬元,社會保障和就業支出26.96萬元,醫療衛生與計劃生育支出8.16萬元,住房保障支出8.03萬元。

五、表5一般公共預算支出情況表:統計局2019年一般公共預算支出181.68萬元,其中:一般公共服務支出138.53萬元,占一般公共預算支出 76.3 %;社會保障和就業支出 26.96萬元,占一般公共預算支出 14.8%;醫療衛生與計劃生育支出8.16萬元,占一般公共預算支出 4.5%;住房保障支出8.03萬元,占一般公共預算支出 4.4%

一般公共預算支出具體使用明細:行政運行(統計信息事務)支出86.98萬元,占一般公共預算支出的47.9%;一般行政管理事務(統計信息事務)支出5萬元,占一般公共預算支出的2.8%;事業運行(統計信息事務)支出18.60萬元,占一般公共預算支出的10.2 %;其他統計信息事務支出27.95,占一般公共預算支出的15.38%;未歸口管理的行政單位離退休支出7.33萬元,占一般公共預算支出 4 %;機關事業單位基本養老保險繳費支出14.58萬元,占一般公共預算支出8%;其他行政事業單位離退休支出5.05萬元,占一般公共預算支出的2.8%;行政單位醫療6.50萬元,占一般公共預算支出的3.6 %;事業單位醫療1.66萬元,占一般公共預算支出的0.91%;公積金 8.03萬元,占一般公共預算支出的 4.41%

六、表6一般公共預算基本支出情況(部門經濟分類) 說明:

1.五大連池市統計局。2019年一般公共預算基本支出181.69萬元,其中:工資福利支出 126.46萬元,主要包括:基本工資48.98萬元、津貼補貼40.53萬元、年終獎金6.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.58萬元、職工基本醫療保險繳費8.16萬元、住房公積金8.03萬元、按定額管理商品服務支出 42.84萬元、主要包括辦公費4.19萬元、印刷費2.40萬元、郵電費0.36萬元、差旅費1.82萬元、勞務費26.12萬元、其他交通費用7.95萬元。對個人和家庭的補助 12.39萬元,主要包括:退休費支出12.39萬元。

2.機關運行經費安排情況說明:2019年本部門機關運行經費預算安排42.84萬元,其中:辦公費4.19萬元、印刷費 2.40萬元、郵電費0.36萬元、差旅費1.82萬元、勞務費26.12萬元、其它交通費7.95萬元。

七、表7一般公共預算項目支出情況(部門經濟分類) 說明:五大連池市統計局2019年無一般公共預算項目支出。

八、表8一般公共預算基本支出情況(政府經濟分類) 說明:五大連池市統計局。2019年一般公共預算基本支出181.69萬元,其中:機關工資福利支出101.16萬元,主要包括:工資獎金津補貼77.08萬元、社保繳費17.75萬元、公積金6.33萬元、……。按機關商品服務支出 42.84萬元、主要包括辦公費16.72萬元、委托業務費26.12萬元對事業單位經常性補助25.30萬元,主要包括:工資福利支出25.30萬元對個人和家庭的補助 12.38萬元,主要包括:離退休費12.38萬元。

九、表9一般公共預算項目支出情況(政府經濟分類) 說明:五大連池市統計局2019年無一般公共預算項目支出。

十、表10政府性基金預算支出情況說明: 五大連池市統計局2019年無政府性基金預算。

十一、表11政府性基金預算支出情況(部門經濟分類)說明:五大連池市統計局2019年無政府性基金預算支出。

十二、表12政府性基金預算支出情況(政府經濟分類)說明: 五大連池市統計局 2019年無政府性基金預算支出。

十三、表13一般公共預算“三公”經費支出情況說明:統計局2019年“三公”經費預算0萬元,跟上年一致。其中因公出國(境)經費 0萬元,與上年一致;公務接待費0萬元,與上年一致;公務用車運行(維護)費0萬元,與上年一致;公務用車購置0萬元,與上年一致。

十四、表14預算績效情況說明:統計局2019年無財政支出績效項目。

十五、政府采購預算情況說明:統計局 2019年無政府采購預算。

十六、關于國有資產占有使用情況的說明。截至20181231 日,共有國有資產64.9萬元。一通用設備數量225件,價值 57.1萬元 ,二是家具用具裝具及動植物數量122件,價值 7.8萬元。

十七、預算收支增減變化情況說明:統計局2018年預算收入 193.5萬元,收支平衡。2019年預算收入為181.69萬元,收支平衡。2019年比2018年增加(減少)11.81萬元,同比減少6.1%

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、行政運行(統計信息事務):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、一般行政管理事務(統計信息事務):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

6、事業運行(統計信息事務):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

7、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

8、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按因家規定享受離休人員、紅這老戰士待遇人員的醫療經費。

10、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按因家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11、其他行政事業單位離退休支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

12、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

13、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

14、其他統計事務支出:反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

15機關事業單位養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

附:五大連池市統計局2019年預算表

(編輯:wdlctjj)